为进一步规范集团审计工作,切实提升风险防控能力,9月10日上午,集团召开审计工作专题会。集团领导班子成员,办公室、内控部、财务部、纪委办、会务服务中心主要负责人参加会议。

会议首先传达了学校2026年审计工作会议精神。集团领导在会上强调,集团上下要高度重视审计工作,要求各单位迅速行动,认真开展自查自验,做到立行立改。
随后,集团领导班子成员认真听取了固定资产清点、招标采购、合同管理、工程项目等进展情况汇报。与会人员围绕集团现状,对重点领域问题进行了深入分析与讨论。
为确保整改工作落到实处,会议决定成立专项工作组,制定详细整改方案,明确时间节点及责任人,确保各项整改任务落地见效,并就具体任务分工向各单位传达工作要求:聚焦财务管理、固定资产管理、招投标与采购、非学历教育和工程项目等重点领域,持续完善内控管理制度,深化推进问题查摆与整改落实,系统推进规范化管理。会议要求,各单位要严格按照时间节点推进整改工作,确保各项任务落到实处,有效规避审计风险,全面推动集团合规稳健发展。
(集团办公室 文/图 邱淇钰)
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