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抓实合同监督 筑牢内控屏障

2026-07-06

为进一步规范合同日常管理,压实管理责任,加强采购结算类合同管控,防范经营管理风险,7月2日,集团内控管理部组织开展合同管理专项检查工作。本次检查紧扣集团合同管理规程,聚焦各部门、各单位合同台账健全程度、合同存档、归档等关键环节,落实合同管理规程制度的执行,排查管理漏洞,推动管理规范有序。

从抽检总体情况来看,各单位合同管理工作整体规范有序,基本能够严格落实集团合同管理制度要求。同时,检查也发现部分单位在日常细节管控中仍存在薄弱环节,合同统一管理的完整性和及时性仍有提升空间。

针对本次核查发现的各类问题,内控管理部已第一时间向各责任单位反馈,逐一梳理问题症结,明确整改标准,提出细化、优化建议,督促相关单位限期完成整改落实。

下一步,内控管理部将持续常态化开展合同内控督查工作,紧盯合同管理薄弱环节和单位,重要合同分类管控,定期报备采购结算类合同,不断夯实合同管理基础,全面提升集团合同规范化、精细化管理水平,助力集团经营管理稳健发展、提质增效。

(集团内控管理部 图/文 郭珊珊)

【责任编辑:邱淇钰】